|   |   | 
| 
 | КА: УСН + НДС по ставкам 10/20% - какой механизм определения дохода/расход за минусом НДС программистище, Джордж1, , Vostochnick, , , SJ_prog, Krendel, nick86, , Александр111, zenik, dergreche, denk32 | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Джордж1 31.03.25✎ 14:55 | 
        Комплексная автоматизация.
 УСН доходы-расходы НДС по общим ставка. товары и 10% и 20% Раньше вели учет кто-то по договору в целом, где-то по накладным (если я все правильно понял) А теперь при каждой операции по р/сч надо и НДС правильно выделять как-то Какой механизм для этого должен быть в КА. Может рекомендации какие есть. Пока видится только вести расчеты с контрагентами только в разрезе накладных. А еще и авансы имеются | |||
| 1
    
        Vostochnick 31.03.25✎ 23:30 | 
        (0) Никакие "Операции по р/с" движения по НДС не делают.     | |||
| 2
    
        Джордж1 01.04.25✎ 06:32 | 
        (1)Да я и не спрашиваю про движения по НДС - с ними все нормально.
 Мне интересуют доходы/расходы что в КУДиР попадают - они должны быть очищены от НДС | |||
| 3
    
        Vostochnick 01.04.25✎ 14:37 | 
        (2) у вас кассовый метод?     | |||
| 4
    
        Джордж1 01.04.25✎ 15:10 | 
        (3)конечно кассовый, при УСН других не бывает     | |||
| 5
    
        Vostochnick 01.04.25✎ 15:42 | 
        (4) Пример на цифрах:
 1. Вы выставили счет на 10500 р, в т.ч НДС 500; 2. Отгрузили товар/услугу на 10500; 3. Задекларировали НДС 500, в УСН дохода нет; 4. Покупатель оплатил 10500, в УСН доход 10000. Что не так? | |||
| 6
    
        Джордж1 01.04.25✎ 15:44 | 
        (5)не так
 4. Доход формируется в момент оплаты. А вот суммы НДС мы не знаем, т.к. отгрузки были и по ставке 10% и по ставке 20% | |||
| 7
    
        Vostochnick 01.04.25✎ 15:45 | 
        ах да, про вычет по НДС забудьте
 "Как указал суд, признавая позицию ответчика необоснованной, истец применяет УСН и не имеет права на использование налоговых вычетов по НДС. Соответственно, предъявленные контрагентами истца при восстановительном ремонте имущества суммы НДС не могут быть приняты к вычету, в результате чего представляют собой некомпенсируемые расходы истца, то есть убытки, исключение которых ответчиком из суммы страхового возмещения противоречит действующему законодательству." | |||
| 8
    
        Vostochnick 01.04.25✎ 15:46 | 
        (6) зачем вы пытаетесь разделить НДС по оплате, когда он уже разделен по отгрузке в документах реализации?     | |||
| 9
    
        Джордж1 01.04.25✎ 15:48 | 
        (8)Что за глупые вопросы
 Вы вообще что такое УСН знаете? Когда налоговая база возникает? | |||
| 10
    
        Vostochnick 01.04.25✎ 15:52 | 
        (9) По НДС база возникает "по отгрузке"; по УСН-"по оплате".
 Вопрос-то в чём? | |||
| 11
    
        Джордж1 01.04.25✎ 15:57 | 
        (10) вот у вас есть оплата, и раньше было просто - включали по факту оплаты в налоговую базу УСН
 А теперь появился НДС - есть куча накладных с разными ставками НДС и одна оплату. Ну и как вы предлагаете из суммы оплаты НДС исключать | |||
| 12
    
        Vostochnick 01.04.25✎ 16:15 | 
        (11) 
 На примере БП: Реализация https://photo-screen.ru/i/p3bX4dbkv Оплата разбивается автоматически: https://photo-screen.ru/i/OOfjhoZyE в КУДиР попадает доход без НДС https://photo-screen.ru/i/JMsImHHCB В КА придется платежи разбивать вручную... | |||
| 13
    
        Джордж1 01.04.25✎ 16:26 | 
        "В КА придется платежи разбивать вручную..." - может чего-то и КА придумали, если уж в БП сделали
 Там есть механизм расчета по накладным, но весь квартал отпахали по старому - просто по договору. Вот и интересно может были какие разъяснения | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |