|   |   | 
| 
 | Заполнение начальных остатков | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        MySmile 04.10.24✎ 11:43 | 
        Здравствуйте. Подскажите что не так делаю.
 Заполнил начальные остатки "Ввод остатков задолжености клиентов" https://i.yapx.cc/YCj7g.png В отчете появился долг клиента https://i.yapx.cc/YCj7i.png Но когда я делаю приходно кассовый ордер, сумма долга переходит в "Наш долг" https://i.yapx.cc/YCj7f.png Почему так? Сумма же только в колонку "Оплачено" должна попасть | |||
| 1
    
        MySmile 04.10.24✎ 13:17 | 
        Я так понял, что "Отгружено" 0, из-за этого. Реализацию я провел в старой 1с и хочу перейти на новую, как это решить?     | |||
| 2
    
        AAA 04.10.24✎ 13:17 | 
        У Вас в последнем отчете нет начального долга, значит как-то не так строите отчет, либо загвоздка в объектах расчетов.     | |||
| 3
    
        MySmile 04.10.24✎ 13:33 | 
        (2) https://i.yapx.cc/YCk6G.png
 Там особо нечего заполнять | |||
| 4
    
        comp2006 04.10.24✎ 14:20 | 
        В ПКО указан документ расчётов (Реализация)?
 А где в реализации контрагент? Может смотреть в сторону функциональных опций? Например: Настройки CRM - Независимо вести партнеров и контрагентов | |||
| 5
    
        Доминошник 04.10.24✎ 15:16 | 
        Ну, и сверку расчетов можно посмотреть...     | |||
| 6
    
        MySmile 05.10.24✎ 09:56 | 
        (4) https://i.yapx.cc/YC1nB.png
 реализация указана в ПКО. Контрагент заполнен, в предыдущем сообщении скрин | |||
| 7
    
        osa1C 05.10.24✎ 09:39 | 
        (6) А почему у тебя ввод начальных остатков на 04.10.2024, а сама реализация от 01.10.2024. Т.е зачем вообще начальные остатки, если уже на этот момент есть реализация, к которой ты хочешь эти остатки привязать? Реализация сама должна создать долг, раз она не оплачена.     | |||
| 8
    
        MySmile 05.10.24✎ 11:52 | 
        (7) Смотри. У меня есть сторонняя учетная программа и я хочу перейти на 1с и перенести все неоплаченные накладные в 1с. Ввод остатков задолженности клиентов я так понял и решает эту задачу и она решает, задолженность клиента отображается но как зафиксировать теперь поступление оплаты? Или я не правильно думаю?
 Сама реализация создана в сторонней программе. Если я создам реализацию в 1с то остатки товаров спишутся повтороно. То есть я должен буду до того как введу остатки на складе приплючовать к ним колличество из самих реализаций и только потом проводить реализацию. Но неоплаченных накладных много и все это сумировать будет сложно | |||
| 9
    
        osa1C 05.10.24✎ 12:17 | 
        (8) Ты либо переносишь все документы, либо остатки на начало периода, с которого будет учет вестись в 1С. 
 Тебе надо ввести остатки, а документы прошлого периода оставить там, где они сейчас есть. А потом вносить документ, корректирующий начальные остатки и вводить Сторно текущим периодом. | |||
| 10
    
        osa1C 05.10.24✎ 12:42 | 
        (8)  Но неоплаченных накладных много и все это сумировать будет сложно Создаешь отчет в своей учетной системе, где видно долги по реализациям каждого контрагента. Эти долги и переносишь, как начальные остатки долга контрагента. Все неоплачиваемые реализации "оплачиваться" будут Корректировкой начальных остатков и сторнированием при необходимости. Новые же документы реализации будут заноситься в 1С и по ним пойдет стандартная для 1С оплата. | |||
| 11
    
        MySmile 08.10.24✎ 15:44 | 
        Спасибо, буду разбираться     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |