Добрый день. Прошу помочь разобраться. В апреле одна организация присоединилась к другой. У каждой были остатки по счетам 76.АВ и 62.02. При переносе остатков я использовала документ "Ввод начальных остатков НДС по авансам полученным". После проведения этого документы были созданы счет-фактуры на аванс выданные. Не понимаю почему заполняется регистр "НДС ПРОДАЖИ" и как следствие все записи попадают в книгу продаж как вновь выставленные. Как это исправить? 1С УПП 8.3
(2) Для УПП обработку запили с очисткой ненужного движения.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший