|   |   | 
| 
 | БП 3.0 как бороться с "пересортом" взаиморасчетов по субсчетам и документам | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Джордж1 21.10.21✎ 11:04 | 
        Бухгалтера делают Корректировку расчетов - лепят везде 6о.01/62.01
 В итоге потом взаиморасчеты под документам/субсчетам не закрываются. В стандартных отчетах это не видно И хрен бы с 60 счетом, но по этим данным на 62 счете построена система работы НДС с авансов | |||
| 1
    
        Ногаминебить 21.10.21✎ 11:08 | 
        Непонятен вопрос. Что за невидимый в отчетах пересорт? В корректировке есть кнопка Заполнить. Пусть ей пользуются.     | |||
| 2
    
        Homer 21.10.21✎ 11:10 | 
        Включить в оборотке по счету 3 субконто     | |||
| 3
    
        Джордж1 21.10.21✎ 11:11 | 
        (1)Да ей наверное и пользуются, только вот счет взаиморасчетов там подставляется похоже первый попашийся.
 Ну и Корректировка долга не умеет сама автоопределять счет при проведении. Т.е. задгним числом чего-то поменяли и все поплыли (2) Вот я и включил. Проблема в том что бухгалтерам это в их работе не требуется - поэтом они этого и не видят | |||
| 4
    
        Homer 21.10.21✎ 11:18 | 
        В УПП все жалуются что нету 3 субконта, а вот оно оказывается для кого было сделано.
 Если я не ошибаюсь, в корректировки дога если не указать документ, то программа сама вычисляет документы. | |||
| 5
    
        Джордж1 21.10.21✎ 11:23 | 
        (4)если я не ошибаюсь то сама Корректировка долга - списывает задолженность по документам указанным в табличной части и генерирует долг по самому себе, но на неправильный счет     | |||
| 6
    
        mistеr 21.10.21✎ 11:37 | 
        (0) Настроить счета учета взаиморасчетов не предлагать?     | |||
| 7
    
        Ногаминебить 21.10.21✎ 11:39 | 
        Когда бухи 1.косячат и 2.не умеют и не хотят пользоваться ОСВ - то как бы нифига тут не поделать. У меня конечно тоже не ангелы, но ставить от фонаря счет в документе - это пожалуй за гранью.
 (5) Ну если дебиторка и кредиторка есть - то по имеющейся 1С сама вроде как все заполнит. Или они через вид операции Прочие корректировки делают? | |||
| 8
    
        Джордж1 21.10.21✎ 12:00 | 
        (6)А смысл?
 (7)Да наверное прочие. Там оплаты за 3-х лиц, взаимозачеты. Вообще на мой взгляд Корректировка долга криво и не интуитивно сделана - хрен поймешь как там эти виды взаимозачетом работают | |||
| 9
    
        mistеr 21.10.21✎ 12:08 | 
        (6) (8) Совет снимается, корректировка не использует эти настройки.
 Нужно смоделировать проблему и понять первопричину. | |||
| 10
    
        Джордж1 21.10.21✎ 12:36 | 
        (9)первопричина понятна - нельзя работать задним числом и надо очень внимательно указывать счета корректировках.
 Понятно что бухи с этой задачей не справляются толком | |||
| 11
    
        Dmitrii гуру 21.10.21✎ 15:47 | 
        (10) >>  бухи с этой задачей не справляются толком.
 Никто за них этого не сделает. Проблема носит чисто административный характер. Решать её должен(на) главный бухгалтер воспитательными, карательными или административными мерами. И никаких других способов не существует. Обозначьте главбуху альтернативу: Либо она воспитывает своих обезьян, учит их работать и назначает ответственного (или сама начинает) контролировать их работу. Либо рискует получить косяки в расчетах по НДС и декларации с последующими необходимостями подавать корректировки, делать доплаты по налогам (в случае неуплаты НДС с аванса или предъявления к возмещению НДС с аванса, по которому фактически ещё не было отгрузки) со всеми вытекающими рисками камеральных проверок. На самом деле проблема решается корректным составлением двух-трёх отчетов (бухгалтерских и НДС-ных) с перекрестной проверкой и закрытием периода для изменений после такой сверки. У любого грамотного главбуха это работает на раз-два. | |||
| 12
    
        Злопчинский 21.10.21✎ 19:34 | 
        (11) "и закрытием периода для изменений после такой сверки."
 .. и корректировку после такого закрытия можно делать безболезненно ровно до того момента, пока от конца закрытого периода не появятся нарушения в хронологии проведения документов. . адски присоединяюсь к 911) в качестве превентивной меры ударом по лицу - при попытке открытия документа ( или создания нового и/или при записи/перед записью - хз как там в снеговике - если на момент времени до документа корректировки - нарушена последовательность (а это БП умеет видеть) - документ корректировки "блокируется" - ни открыть, если открыть - не записать, ни провести (от момента открытия до момента записи/проведения могут влезть взад). | |||
| 13
    
        Злопчинский 21.10.21✎ 19:41 | 
        в клюшках у себя аналогичный подход применял в части мягкого контроля в ТиС по жесткой схеме ;-). у нас предоплатные и отсрочечные договора и сделки по ним разделены жестко. Исправления задним числом в оперативной работе не практикуются, но бухам никто не указ. Поэтому кладем под шину гвоздик. при проведении любого документа - если по отсрочечному договору хоть 1 коп предоплаты внезапно обнаруживается - хрен там документ проведется (с выдачей исчерпывающей инфы типа "договор отсрочечный, но баланс по договору - мудачный, хрен вам а не проведение, ну и по предоплатному договору аналогично наоборот). пару раз стукнулись "что за типа хрень нам тут срочно надо.. - надо? - делайте, я не возражаю! - а тут хрень? - и что? - нам срочно надо! - делайте, я не возражаю!") как-то так примерно.     | |||
| 14
    
        vicof 21.10.21✎ 19:49 | 
        "адски присоединяюсь к 911"
 (12) К службе спасения?) | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |