| 0
    
        один я дАртаньян   10.01.18✎ 11:17 | 
        Допустим купили и приняли к учету недвижимость за 1 000 000, 180 000 - ндс в 2015 году.
 Допустим по была деятельность по 0% ставке, на 10% - восстановили 18 000 НДС.
 
 В 2017 сделали модернизацию на 300 000 р 54 000 р.- НДС
 
 Вопросы:
 
 В 2016 году была деятельность по 0% ставке, на 15% надо ли по ОС делать восстановление на 27 000?
 
 В 2017 году была деятельность по 0% на 20%.
 
 Надо ли делать восстановление НДС по модернизации на 10 800р.?
 
 
 Что должно отображаться в Приложение 1 раздела 3 Декларации
 
 Только восстановление по приобретению в 2015, или восстановление за 2015, 2016,2017?
 
 Надо ли отражать восстановление по модернизации за 2017 г.?
 |  |