Имя: Пароль:
1C
1С v8
Упп. Косвенные затраты распределяются на Заказы, по которым нет выпуска
0 Pekat
 
17.04.16
17:11
Добрый день. УПП 1.3 РАУЗ. Используем учёт по заказам. Цикл производства длинный. Производство происходит в нескольких подразделениях. Когда цех выполнил свою часть, то делаем ОПЗС с выпуском на затраты Главного цеха (из которого будет конечный выпуск продукции). Если же в цехе остаётся НЗП, то у нас 2 варианта либо выпускать в наработку либо ничего не делать. ( какой из них верный не понятно). Проблема вот в чем: нам нужно распределить все косвенные расходы на те заказы, на которые оформили сдельные наряды. Если мы выбираем вариант 2 (ничего не делаем с НЗП), то расходы туда тоже распределяются, если там если сдельные наряды, -вопрос это нормально ? Мне казалось что расходы должны распределять только на те заказы, на которые введён ОПЗС, и в нем распределили оплату труда. Пожалуйста, подскажите как правильно реализовать.
1 Джинн
 
17.04.16
17:21
Три раза перечитал - ни фига не понял. Вроде буквы знакомые, а сути не понимаю :(
2 Pekat
 
17.04.16
21:34
Пробую снова: в течении месяца собираем затраты по заказам. В конце месяца делаем выпуск с некоторых заказов, часть остаётся в нзп. Нужно распределить косвенные расходы , база распределения - оплата труда. Нормально ли то что косвенные затраты распределяются на Все заказы, где есть оплата труда, вне зависимости от того был выпуск или нет?
3 ink-nsk
 
18.04.16
00:01
(2) так база же "оплата труда", т.е. где есть оплата, туда и падает.
Как то хитро вы хотите 26 счет распределять при длительных циклах.
4 ILM
 
гуру
18.04.16
06:13
(2) это нормально, косвенные вообще целиком закрываются в одном периоде. А вот в способ распределения по статье можно фильтры задать и распределять на нужную номенклатуру или номгруппу. Разве что-то может помешать завести номенклатурную группу "недоделанные заказы", а потом корректировкой при выпуске списать все затраты перенести на нужную НГ?
5 HeKrendel
 
18.04.16
06:21
(4) Проще через оказание услуг собственным подразделениям
6 HeKrendel
 
18.04.16
06:22
Нет гемора с базой
7 Pekat
 
18.04.16
08:13
Ясно, т.е. ситуация нормальная, а то мучали меня сомнения.  Честно говоря  не очень понятно чем мы "хитрим"... Ну да ладно.
Ещё вопрос для уточнения: наработка нужна чтобы уменьшить затраты в подразделении в нзп, но при этом оставить их в этом же подразделении только в вдруг виде? Т е в ведомости по учету затрат Затраты из нзп спишутся, но оприходуются в наработку? Правильно? Удобно ли вообще использовать наработку или лучше не связываться с ней?
8 HeKrendel
 
18.04.16
09:12
(7) Наработка позволяет формировать базу распределения косвенных затрат всего 1 раз, если сроки производства до 2-х месяцев, то норм, если больше то лучше всего оказывать услуги собственным подразделениям по конкретным заказам, тогда при закрытии выпуска, будут закрываться и ваши затраты, но тут надо чтобы заказ на 100% закрывался, иначе будет изменяться себестоимость
9 Pekat
 
18.04.16
09:33
Думаю попробуем для начала без наработки, потому что в 2 месяца мы точно не укладываемся. Спасибо за разъяснения.
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.