Не могу понять ситуацию по НДС с авансов полученных
1) Есть документ ввода начальных остатков по НДС с авансов (Дт 76.АВ Кт 00)
2) Есть документ ввода начальных остатков по взаиморасчетам (Дт 000 Кт 76.02)
3) Есть реализация на эту сумму по этому контр.+договору.
Но сумма НДС не попадает в записи книги покупок, хотя, по идее, должна.
При ведении учета (не касаемо ввода нач остатков) все что нужно попадает в записи нормально.
Смотрю начальные остатки и реализацию, пытаюсь найти нестыковки.
Что нашел:
1) Ввод нач. остатков по 76.АВ
Документ расчетов: №179
2) Ввод нач. остатков по расчетам с контр
Документ расчетов: №221
3) Реализация.
Закрывается по №221
В этом может быть причина? Что аналитика по документу расчетов не совпадает?