Хочется понять порядок действий.
Получается не начислили услугу в прошлом году, опомнились, начислили в фервале.
Получается в Феврале необходимо выставить две реализации за декабрь к примеру и февраль одной датой? Но при формировании книги продаж вручную поставить галочку доп лист и указать за какой период?
(5) НДС закроется насколько я помню в среду
Год по прибыли закроется 31.03
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс