|   |   | 
| 
 | Кто нибудь внедрял БП не с начала года ? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        mrd2006 15.07.13✎ 09:34 | 
        Хотим запустить ведение бухучета в программе, но некоторая отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, а также данные для статистики) уже сдавались из данных, сложившихся по ручному учету. Ввели остатки на 1.04.2013 (правда не все). Имеет ли смысл дальше продолжать ведение учета в программе со 2 квартала (сейчас учет ведется вручную и в программе) или лучше начать внедрять учет с начала следующего года ? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией ? Вся основная отчетность и расчет себестоимости выпуска продукции в силу специфики производства рассчитываются по итогам года.     | |||
| 1
    
        el-gamberro 15.07.13✎ 09:35 | 
        А почему бы не начать с начала года? Или много проводок за квартал будет?     | |||
| 2
    
        hhhh 15.07.13✎ 09:49 | 
        (0) там в балансе еще колонка: остаток на начало предыдущего года.     | |||
| 3
    
        PLUT гуру 15.07.13✎ 09:51 | 
        внедрял несколько раз не с начала года)) но перетаскивал остатки на начало и документы. в чем проблема в (0) ?     | |||
| 4
    
        KUBIK 15.07.13✎ 09:53 | 
        Ввели остатки на 1.04.2013 (правда не все). = Расскажи как годовую отчетность 2013 сдавать будете?     | |||
| 5
    
        mrd2006 15.07.13✎ 09:55 | 
        (1) начать с начала года можно, но как быть с уже сданной отчетностью за 1 квартал. Ведь нужно, чтобы данные в программе соответствовали этому. Если в ручном учете были ошибки, а они наверняка были (взять например учет продукции вместо 43 счета использовался счет 10 или просто ошибки в ведении учета) то получается, что мне нужно также с ошибками всё ввести за 1 квартал?     | |||
| 6
    
        mrd2006 15.07.13✎ 09:57 | 
        ведь править бухотчетность "задним" числом вроде как нельзя     | |||
| 7
    
        PLUT гуру 15.07.13✎ 09:57 | 
        (5) берешь базу-источник. формируешь обормотно-сальдовую ведомость, переносишь остатки на начало года и тащишь документы. вот в результате переноса, перепроведения и шаманства с корректировкой движений документов добиваешься, чтобы в базе-приемнике обормотно-сальдовая ведомость сходилась до копеечки.
  дальше головняк ГБ - "что делать блин и кто блин виноват" | |||
| 8
    
        mrd2006 15.07.13✎ 09:59 | 
        (7) база источник - это данные из ручного учета, то есть автоматизированный учет ранее не велся вообще     | |||
| 9
    
        hhhh 15.07.13✎ 10:01 | 
        (5) вообще-то не нужно, чтобы данные в программе соответствовали. Ну может если по НДС. Да и по НДС необязательно.     | |||
| 10
    
        Славен 15.07.13✎ 10:01 | 
        (8)Один х, переносишь на начало года остатки     | |||
| 11
    
        mrd2006 15.07.13✎ 10:03 | 
        (9) это было бы здорово, конечно, но вот что-то я ни разу не слышал про такую вещь, как уточняющий баланс     | |||
| 12
    
        Alex Cheerful 15.07.13✎ 10:04 | 
        (0) А в чем трабла, переносишь остатки на начало года, а а все  остальное документами тянешь, и будет счастье.     | |||
| 13
    
        mrd2006 15.07.13✎ 10:05 | 
        (12) было бы откуда тянуть, ещё раз повторюсь, данные до этого велись вручную, то есть просто на бумаге без применения средств автоматизации     | |||
| 14
    
        hhhh 15.07.13✎ 10:07 | 
        (11) не нужно ничего уточнять. Открываешь баланс в программе и ручками заносишь всё.     | |||
| 15
    
        PLUT гуру 15.07.13✎ 10:08 | 
        (13) да забей тогда, правильный ответ в (14)     | |||
| 16
    
        mrd2006 15.07.13✎ 10:09 | 
        (14) а дальше можно вести учет, начиная со 2 квартала ?     | |||
| 17
    
        Базис naïve 15.07.13✎ 10:12 | 
        Правильно делать так:
  Первичку за весь год внести, добиться похожих на сданные отчёты цифр, расхождения проанализировать, отчёты (в них есть признак "корректировка" и нумератор корректировок) пересдать, налоги доплатить. Найденные ошибки исправлять текущим периодом. Сделав по-другому, получите проблемы с расшифровкой отчётов, недостоверностью, не будет сравнимости данных за разные периоды. Суммарный объём работы, если оставить ошибки в первом квартале, будет таким же, но результат - хуже. | |||
| 18
    
        Alex Cheerful 15.07.13✎ 10:21 | 
        (13) Тогда еще проще, забиваешь остатки на дату и ведешь в Бухгалтерии.     | |||
| 19
    
        Alex Cheerful 15.07.13✎ 10:23 | 
        (13) Соответственно все будет без всяких ништячков в отчета, либо делаешь обработку и грузишь операциями, движения с начала года, короче в твоем варианте даже есть место для креатива.     | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |