|   |   | 
| 
 | Бух КОРП. Как правильно сделать зачёт аванса после авизо? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        skachko 19.02.13✎ 15:10 | 
        Есть организация с большим количеством филиалов в разных городах. Учёт ведётся в Бухгалтерии КОРП 2.0.44.7.
  Всегда покупатели до оказания услуг вносят аванс ТОЛЬКО на р/с центрального филиала. Возможны две ситуации: (1) Стандартный зачёт аванса при поступлении авансов и реализации услуг в Центральном филиале: Поступление на р/с в ЦО Дт 51 - Кт 62.02 РТиУ в ЦО Дт 62.02 - Кт 62.01 (тут всё хорошо) Дт 62.01 - Кт 90.01.1 (2) Авансы на р/с Центрального филиала, а реализация услуг в других филиалах: Поступление на р/с в ЦО Дт 51 - Кт 62.02 РТиУ в других филиалах Дт 62.01 - Кт 90.01.1 Авизо по прочим операциям исходящее Дт 79.02 - Кт 62.01 Авизо по прочим операциям входящее Дт 62.01 - Кт 79.02 Корректировка долга в ЦО Дт 62.02 - Кт 62.01 (по сути - это ручная операция) Подскажите, как правильно настроить вторую цепочку документов, чтобы авансы зачитывались автоматически? | |||
| 1
    
        Snovy 19.02.13✎ 15:22 | 
        А почему Вы принимаете аванс (62.02), а передаете как оплату (62.01)? Передайте через 79 аванс...     | |||
| 2
    
        skachko 19.02.13✎ 15:57 | 
        Не совсем понимаю, что изменится, если счет 62.02 поменять на 79.02. Организации то разные. И на счёте 79 нет аналитики Контрагент и Договор.
  Можете на примере Организация-1 и Организация-2 написать документы и проводки? | |||
| 3
    
        Snovy 19.02.13✎ 16:03 | 
        В пункте 2 в (0) во второй, третьей и четвертой проводке вместо 62.01 поставьте 62.02     | |||
| 4
    
        skachko 19.02.13✎ 16:09 | 
        Даже если я укажу в РТиУ счёт расчетов с контрагентами 62.02, программа всё равно сделает проводку по 62.01.     | |||
| 5
    
        Snovy 19.02.13✎ 16:10 | 
        (4) Простите, во второй все правильно. Третья и четвертая. Почему Вы там указываете 62.01, если на самом деле передаете кредиторскую задолженность по авансам?     | |||
| 6
    
        Snovy 19.02.13✎ 16:12 | 
        (5)+ Плюс почему авизо по прочим операциям? Там же ж в КОРПе по моему специальная авизовка для передачи задолженности была? КОРПа под руками нет, но точно помню - их там четыре было - для ОС, для МПЗ, для расчетов и прочие.     | |||
| 7
    
        skachko 19.02.13✎ 16:17 | 
        Да, есть по расчётам Авизо. У нас почему-то их не используют, а работают с прочими.     | |||
| 8
    
        skachko 19.02.13✎ 16:35 | 
        Получается, корректировку вообще нужно убрать, а в Авизо по прочим операциям входящее вместо Дт 62.01 - Кт 79.02 делать Дт 62.02 - Кт 79.02.
  Тогда: Поступление на р/с - ЦЕНТР Дт 51 - Кт 62.02 РТиУ - ФИЛИАЛ Дт 62.01 - Кт 90.01.1 Авизо исходящее - ФИЛИАЛ Дт 79.02 - Кт 62.01 Авизо входящее - ЦЕНТР Дт 62.02 - Кт 79.02 | |||
| 9
    
        Snovy 19.02.13✎ 21:19 | 
        (8) Прежде всего убрать авизо по прочим и использовать авизо по расчетам. Ведь не зря они его сделали!     | |||
| 10
    
        skachko 22.02.13✎ 10:55 | 
        Спасибо! Теперь всё работает так:
  Поступление на р/с (ЦА) Дт 51 / Кт 62.02 Авизо по расчётам исходящее (ЦА -> Филиал) Дт 62.02 / Кт 79.02 Авизо по расчётам входящее (Филиал) Дт 79.02 / Кт 62.02 Реализация товаров и услуг (Филиал) Дт 62.02 / Кт 62.01 Кт 62.01 / Кт 90.01.1 | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |