Может кто сталкивался и даже не раз. Как вы делаете, вопрос собственно?
В текущем квартале текущего года нашли ошибку: завысили реализацию в предыдущем квартале текущего года (услуга, облагаемая НДС), случайно. Как нужно корректировать в целях БУ, НУ и НДС? Отчетность понятное дело уже сдали. Имеем раздельный учет НДС (Без ндс и 18%) и БП 2.0.40.11.
А что бот больше не подымает утонувшие ветки?
Вопрос по существу: как собственно сделать корректировку?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший