При закрытии месяцы (регламентная операция корректировка стоимости номенклатуры) по некоторым позициям формируются проводки корректирующие среднескользящую стоимость списания оборудования на счете 07 до средневзвешенной. В результате имеем проводки вида Д08.3К07.
Т.О., хотя счет 08.3 в конце месяца закрывается, на нем появляются висящие суммы на остатке из-за данной корректировки. На сколько это верно и как исправить. P.S. основные проводки сформированы документам Передача оборудования в монтаж и принятие к учету ОС.
Мне интересно кто нибудь с этим еще встречался... Собираюсь менять модуль регламентной операции: отменить корректиоровочные проводки Д08.3К07. То есть не корректировать до средней счет 07, чтобы на 08.3 не возникали зависшие суммы по аналитике. И корректировать вручную это не вариант. Приняти и учета находятся где то в середине месяца а регламентные операции делаются в конце. Вы предлагаете сидеть и корректировать все принятия к учету? А после перепроведения опять суммы могут поползти.