Сделано поступление, платежка, счет-фактура. Оформили ндс 18%, надо без ндс. То есть сейчас надо отобразить НДС, неправомерно принятый к вычету. Раньше вроде бы такое решалось корректировочным счетом-фактурой. Сейчас у этого документа в заголовке уточнение - (не используется).
Как правильно сделать?
Заранее спасибо.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой