Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП учет депонентов
0 frazer
 
21.09.11
16:49
Помогите с учетом депонированной зарплаты. Конфигурация ЗУП 2.5.38.1, бухуччет ведется в Бух 2.0. Выгрузка из ЗУП в Бух 2.0 - сводно по сотрудникам. Как организовать учет депонированной зарплаты ? В ЗУП стоит настройка "Упрощенный учет взаиморасчетов", когда зарплата считается выплаченной при проведении документа "Зарплата к выплате организаций". В ЗУП формируется ведомость, перегружается в Бух 2.0. А как быть с депонированной зарплатой ? Ведь то, что в ведомости есть задепонированные суммы мы узнаем только после выдачи з/п, т.е. только после того, как ведомость перегружена в Бух. Распроводить документ "Зарплата к выплате организаций" напротив людей, которые не получили зарплату менять отметку с "Выплачено" на "Задепонировано" и ведомость снова перегружать в Бух 2.0 ?
1 frazer
 
21.09.11
16:54
(0) Дополнение. Прочитал на ИТС про депонирование. Там сказано, что для депонирования надо на основании документа "Зарплата к выплате организаций" вводить документ "Депонирование организаций". Однако если нажать кнопку "Действия" в документе "Зарплата к выплате организаций" то пункт "Ввести на основании" там не активен. Если пытаться заполнить документ "Депонирование организаций", то не смотря на наличие отметки "Задепонировано" в некоторых ведомостях документ не заполняется. Что я делаю не так ?
2 frazer
 
21.09.11
17:14
Помогите
3 frazer
 
21.09.11
18:38
up
4 frazer
 
22.09.11
12:26
Хелп
5 bazvan
 
22.09.11
12:31
> "Упрощенный учет взаиморасчетов"

это ЗЛО
6 frazer
 
22.09.11
12:34
(5) а как же быть с РКО и Банковскими документами, если упрощенный учет не применять ? Смотреть номер РКО в БУх 2.0 и ставить следующий по порядку в ЗУП, а потом выгружать ?
7 bazvan
 
22.09.11
12:47
(6) Не выгружать кассовые документы. В БП они свои.
В ЗУП оформляем ведомость на выплату, передаем в бухгалтерию, после того как ведомость выплачена (задепонирована) берем информацию у бухгалтера и вводим РКО с номером который зафиксирован в бухгалтерии
8 frazer
 
22.09.11
13:06
(7) А если за выгруженный период добавилась ещё одна ведомость тем же числом, что и уже выгруженные как её можно перегрузить не трогая остальные ? Ведь при выгрузке можно поставить галку "Все кассовые документы" или "Только задепонированные, т.е. перегрузятся и ведомости и РКО
Я правильно понял, что при упрощенном учете взаиморасчетов схему с депонированием никак не реализовать ?
9 bazvan
 
22.09.11
13:16
(8) Получается что правильно понял.
Если мне не изменяет память то РКО также не выгружается в БП
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший