В мае приняли к учету ОС. В параметрах амортизации НУ указали что стоимость не включается в расходы. В БУ - линейный способ, статья затрат в способе отражения расходов по амортизации - не принимаемая к НУ. В результате закрытия месяца формировались проводки по начислению амортизации в БУ и ПР.
Делаю все то же самое в 2.0 - проводки формируются не по ПР, а по ВР. Залез в регистр, указал вручную сумму ПР для расчета амортизации, все равно проводки формируются по ВР, а не по ПР. как сделать чтобы проводки по ПР формировались?
я то это понимаю, но оппонента убедить не удается. и веским доводом для него как раз является расчет амортизации в 1.6.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший