|   |   | 
| 
 | ЗУП 3.1. Исправление отпуска после Переноса данных. | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Sun125 02.02.20✎ 20:54 | 
        Конфигурация ЗУП 3.1.12.
 С 01.01.20 перешли с ЗУП25 на ЗУП31. В ЗУП25 по сотруднику был введен Отпуск с 21.12.19 по 20.01.20, отпуск оплачен в Декабре 2019. В ЗУП31 он перенесся в Данные на начало эксплуатации/Периоды,оплаченные до начала эксплуатации - 01.01.20-20.01.20. В январе 2020 сотрудника отозвали из отпуска с 10.01.20. Поскольку один месяц решили параллельно вести учет в ЗУП25, то в ЗУП25 создали документ-исправление отпуска, в Январе 2020 получилась сумма отпускных с минусом. Как правильно эту операцию отразить в ЗУП31? | |||
| 1
    
        Sun125 02.02.20✎ 20:56 | 
        (0) Как вариант, думаю очистить периоды до начала эксплуатации и ввести документ Отпуск с периодом Январь2020 без документа-основания, вручную вбить сумму с минусом.
 Правильно ли потом все отразится в учете? | |||
| 2
    
        Akela has missed 02.02.20✎ 21:07 | 
        Насколько помню, для таких случаев мы наоборот удаляли данные по отпуску из переноса данных и оформляли первичный документ декабрем, каким он и должен был бы быть. Ну а потом в январе делали исправление.     | |||
| 3
    
        Sun125 02.02.20✎ 21:09 | 
        (2) а как же сальдо по сотруднику на начало периода? сумму задолженности тоже корректировали с учетом суммы отпуска?     | |||
| 4
    
        Akela has missed 02.02.20✎ 21:11 | 
        (3) само собой     | |||
| 5
    
        Sun125 02.02.20✎ 21:42 | 
        (4) Попробовал так же, но возникает проблема: программа после проведения Отпуска с месяцем Декабрь2019 сторнирует данные об отработанном времени за Декабрь2019.
 Т.е. в документе Перенос данных есть запись, что в Декабре 2019 отработано 24 календарных дня. После проведения Отпуска за декабрь2019 программа создает запись в РС "Данные о времени для расчета среднего заработка (корреткировка)" и сторнирует эти 24 дня. | |||
| 6
    
        Sun125 02.02.20✎ 21:47 | 
        (4) И как бы я не исправлял отработанные календарные дни за Декабрь2019 в Переносе данных, программа будет каждый раз из сторнировать.     | |||
| 7
    
        Sun125 02.02.20✎ 22:06 | 
        Пробую свой вариант, создаю документ Отпуск за Январь2020, вбиваю период с 21.12.19 по 09.01.20, ставлю сумму с минусом. Программа опять сторнирует отработанные дни за Декабрь2019 в регистре для расчета среднего заработка. А все потому, что указал период отпуска с декабря..     | |||
| 8
    
        Sun125 02.02.20✎ 22:09 | 
        Но указать в документе Отпуск период с 01.01.20, лишь бы начислить нужную сумму я тоже не могу, потому что такой период некорректно отразится в Т-2.     | |||
| 9
    
        Sun125 02.02.20✎ 22:10 | 
        не начислять же разовым начислением....
 кто сталкивался? ситуация стандартная, думаю, все с этим столкнулись при переходу. | |||
| 10
    
        Sun125 03.02.20✎ 15:51 | 
        Up..     | |||
| 11
    
        Фрэнки 03.02.20✎ 17:35 | 
        Ситуация более чем стандартная.
 В сальдо расчетов по сотруднику в Начальных данных вбить сумму сторно по отпуску. В записи периода оплаченного до начала работы в программе исправить дату окончания. В любом случае, дату окончания исправить нужно. Только нужно еще помнить, что эти сторно и суммы на НДФЛ влияют. Тут надо уже внимательно в базе смотреть. Сальдо по НДФЛ надо будет в дополнительном документе Переноса данных отобразить. с январским периодом. | |||
| 12
    
        Фрэнки 03.02.20✎ 17:43 | 
        Но у меня получалось очищать все записи начислений в документе Отпуск из перерасчетов и сохранять сумму с минусом в тч Начислений.     | |||
| 13
    
        Sun125 03.02.20✎ 17:53 | 
        (11) А что делать с тем, что после всего этого, если в дальнейшем сотрудника отправить в Отпуск, то у него в расчете среднего заработка Отработано календарных дней в Декабре2019=0?     | |||
| 14
    
        Sun125 03.02.20✎ 17:55 | 
        (11) Проблема в том, что как только я пытаюсь каким-то образом сослаться на Декабрьские дни в документе Отпуска за Январь2020 (например, перерасчет за Декабрь, или дата начала отпуска начинается в декабре), программа сторнирует количество отработанных дней из регистров для расчета среднего за Декабрь.     | |||
| 15
    
        goodprog 03.02.20✎ 17:55 | 
        (0) https://forum.infostart.ru/forum68/topic216370/ может это поможет     | |||
| 16
    
        Фрэнки 03.02.20✎ 18:42 | 
        (14) И зачем тебе вообще нужен этот документ? Я же тебе выше написал. В данных на начало Период окончания отпуска меняешь. Сальдо расчетов с сотрудником редактируешь. По НДФЛ будет переплата     | |||
| 17
    
        Фрэнки 03.02.20✎ 18:44 | 
        Т.е. там же в переносах можно найти этот НДФЛ в расчетах по сотруднику в списать там правильный. 
 Хотя, я так понимаю, что перенос делали обработкой взятой из помошника, которую никто не корректировал и там не будет НДФЛ-а прошлого года. | |||
| 18
    
        d4rkmesa 03.02.20✎ 19:51 | 
        (6) Чисто технически, насколько я помню, записи РС "...(корректировка)" легко удаляются.     | |||
| 19
    
        Sun125 03.02.20✎ 20:25 | 
        (16) В расчетном листке сотрудника за Январь2020 должна быть строка
 "Отпуск основной" - минус 500 руб. Поэтому и заморачиваюсь с документом. Не разовым же начислением эту сумму вбивать. | |||
| 20
    
        Sun125 03.02.20✎ 20:27 | 
        (16) Хотите сказать, что эти -500 рублей толкнуть в Декабрь2019? Которые сейчас в ЗУП25 (месяц ведут параллельно с ЗУП31) отражены в Январе2020.     | |||
| 21
    
        Sun125 03.02.20✎ 20:34 | 
        (16) может и правда лишнего заморочился..:)     | |||
| 22
    
        Sun125 04.02.20✎ 14:15 | 
        (17) а по страховым взносам как? тоже сторно вручную в Декабрь2019?     | |||
| 23
    
        Фрэнки 04.02.20✎ 15:58 | 
        А сдавали отчетность? Эта инфа по данному работнику должна быть в переносе такой же как в отчетности.
 Но я предположу что за 2019 год у вас отчетность из новой базы будет пустой. | |||
| 24
    
        Sun125 04.02.20✎ 16:08 | 
        (23) ну где-то же надо отразить сторно отпуска: либо в ЗУП25 за декабрь2019 вручную, либо в ЗУП31 за январь2020 вручную как-то потом.
 В вашем случае каким образом это учитывали? | |||
| 25
    
        Sun125 04.02.20✎ 16:09 | 
        (23) это я про страховые взносы     | |||
| 26
    
        Фрэнки 04.02.20✎ 16:14 | 
        (25) В моем случае, сдача отчетности любой выполнялось из 3.1
 И мне умышленно пришлось переделывать обработку, чтоб она обязательно забирала максимально необходимые данные за весь прошлый год. Поэтому, после перерасчета по отдельным работникам в старой базе, я находил и правил соотв. записи в новой базе. Страховые взносы в декабре, если их сдавали и пересдавали по данным в старой базе и из старой базы - они в новой базе как бы и не нужны. Но у нас была задача их обязательно перенести. Чтоб в старую базу поменьше лазить. | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |