|   |   | 
| 
 | Как вернуть давальцу готовую продукцию | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Гений 1С гуру 05.03.18✎ 17:31 | 
        Используется учет давальческого сырья (мы переработчики) отсюда: http://vnedriupp.ru/stat/?ELEMENT_ID=8254
 УПП 1.3.102.1... Нужно вернуть выборочно готовые изделия. Вернуть думаем стандартно через "Реализацию услуг по переработке". Но есть проблема - продукцию набиваем вручную, а как подобрать материалы? По спецификации не катит. Можно конечно, написать обработку, которая подымет последний отчет производства за смену и по нему заполнит материалы, но опять же - они относятся ко всем изделиям, а не к конкретным. Обычно то на основе ОПЗС формируется РУПП и всё шито-крыто. А как быть в этом случае? Может готовая обработка уже имеется? | |||
| 1
    
        shuhard 05.03.18✎ 19:56 | 
        (0)  РУПП продукцию в УПП не двигает, это Акт оказание услуг и признание потребления забалансовых материалов, передача продукции - документ Передача товаров
 в части выборочно - речь о сериях, характеристиках, парптиях, артикулах ? в части связки продукция - материал, зависит от числа переделов и наличия ФИФО, если это партионка итого - мало данных и мутная постановка вопроса | |||
| 2
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 13:14 | 
        (1) в передаче нет проблем указать перечень продукции.
 Но ведь надо и реализацию оформить, чтобы завершить операцию, а там требуются материалы. И еще вопрос в кассу - клиент хочет странного. Вместо 21 счета для готовых изделий использовать забалансовый, типа это же не наши изделия, а давальческие, чтобы они в баланс не входили. Это возможно? | |||
| 3
    
        Мимохожий Однако 06.03.18✎ 13:15 | 
        Самое время почитать ПБУ на эту тему     | |||
| 4
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 13:16 | 
        (3) я ж программист, а не бушок     | |||
| 5
    
        HeKrendel 06.03.18✎ 13:23 | 
        (0) Ты все на Салюте?     | |||
| 6
    
        Мимохожий Однако 06.03.18✎ 13:26 | 
        (4) Думаешь, здесь все бушки?     | |||
| 7
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 13:28 | 
        (6) я не думаю, я спрашиваю     | |||
| 8
    
        Dzenn гуру 06.03.18✎ 13:41 | 
        вау, какие люди ) надолго? ;-)     | |||
| 9
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 13:42 | 
        (8) Пока Волшебник не разлучит нас     | |||
| 10
    
        HeKrendel 06.03.18✎ 13:45 | 
        Передача товаров с видом ГП от переработчика     | |||
| 11
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 13:47 | 
        (10) поподробнее
 кстати, выяснил, что вместо счета 21 нужно использовать 20.02. Тогда он не будет входить в баланс (20.02), так я понимаю? | |||
| 12
    
        Джинн 06.03.18✎ 13:57 | 
        (11) Может и входить. Если в процессе производства Вы используете и собственные материалы.     | |||
| 13
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 13:59 | 
        (12) баланс строится по счетам бух учета, счет туда либо входит либо нет     | |||
| 14
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:00 | 
        (11) А подробнее - это исчерпывающий ответ на вопрос :) Вы спросили как передать готовую продукцию - именно так. А реализация услуг по переработке - это и есть услуга.     | |||
| 15
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:02 | 
        (13) Это балансовый счет. Естественно входит. А как иначе?     | |||
| 16
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 14:10 | 
        (15) чорд, и как быть? Бух уверяет, что она не хочет видеть в балансе давальческие изделия. Может для них можно использовать забаланс?     | |||
| 17
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:14 | 
        (16) Бух дебил. А Вы совершенно не в теме - прислушайтесь к (3). На 20.02 не давальческие изделия. Там ваши затраты, связанные с производством этой продукции. Или вы не используете оборудование, труд, энергоресурсы в процессе производства? Вот прямо взяли давальческое сырье и оно само превратилось в продукцию?
 Или вообще - сделайте буква-в-букву как в статье, на которую Вы даете ссылку. Там все правильно. | |||
| 18
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 14:20 | 
        (17) хорошо, а количественный учет полуфабрикатов тогда на каком счете? или только на регистрах?     | |||
| 19
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 14:21 | 
        (17) кстати, у счета 20.02 аналитика по номенклатуре, а не по затратам.     | |||
| 20
    
        shuhard 06.03.18✎ 14:21 | 
        (16) бух права, схема в УПП кривая и 20.02 совершенно не по делу
 в ERP материалы и ГП лежат на забалансе поэтому у тебя два пути: - допилить УПП полностью, что выльется в сотни часов - убедить ГБ принять схему как данность и допилить только забаланс ГП на 002, что стоит десятки часов | |||
| 21
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:25 | 
        (18) 003.2 
 (20) Да нормально УПП работает с давальческим сырьем. Главное понять модель учета и не стремиться ломать ее под свое виденье картины мира. До момента передачи оно в производстве, а не на складе. Вот и весь нюанс. | |||
| 22
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 14:28 | 
        (21) это материалы, а не ГП.     | |||
| 23
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 14:29 | 
        (20) ну она пока просто вычеркивает 21-й счет из баланса, там упрощенка и несложный учет.     | |||
| 24
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:32 | 
        (22) Еще раз - по схеме учета, реализованной в УПП, до момента передачи заказчику продукция находится в производстве. Соответственно материалы на счете 003.2.     | |||
| 25
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 14:35 | 
        (24) 
 с материалами понятно. а на счете 20.02 разве затраты, а не номенклатура (ГП)? Ведь у 20.02 аналитика по номенклатуре. ВОт бух и использовала вместо него 21 счет, и там как раз вела количественный учет ГП. | |||
| 26
    
        Seriy_Volk 06.03.18✎ 14:38 | 
        активно используем давальческую схему в УПП, нюансов много, но они больше методологические. Прожить без 21 счета у переработчика, по моему, можно только при условии, что из давальческого сырья сразу получается конечное изделие и оно передается давальцу. Иначе как считать себестоимость промежуточных полуфабрикатов? Написать свой расчет с/ст не предлагать :).     | |||
| 27
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:38 | 
        (25) Естественно затраты :) Это затратный счет по определению. Там ваши затраты, связанные с выпуском продукции из давальческого сырья. Если переработка является услугой, то тут собирается себестоимость этой услуги.     | |||
| 28
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:42 | 
        (26) А зачем Вам себестоимость промежуточных полуфабрикатов? Переработка по сути услуга. Все внутренние телодвижения с продукцией столь важны? Поясните этот момент подробнее. Я бы понял, если бы Вы вели речь о планировании производства, составлении графика производства и маршрутов. Но в УПП это настолько примитивно.     | |||
| 29
    
        shuhard 06.03.18✎ 14:43 | 
        (25) это вовлеченные в процесс производства наши материалы, амортизация, труд и всё остальное.
 это НЗП, лежащее на складе до момента передачи ГП | |||
| 30
    
        Seriy_Volk 06.03.18✎ 14:51 | 
        (28) промежуточные п/ф нам как раз и нужны для планирования пр-ва, составления графика и т.п. Само собой это не типовой функционал, но для прикручивания давальческой схемы каких то глобальных трудозатрат не потребовалось.     | |||
| 31
    
        Джинн 06.03.18✎ 14:55 | 
        (30) Тут согласен.     | |||
| 32
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 15:02 | 
        (30) (31) 
 v8: Учет продукции, выпущенной из давальческого сырья Вот тут почитал, в принципе понял, что на 20.02 висят только затраты по сумме и количество по ГП (без складов). Соответственно, это наши активы, ок. В баланс идут. Счас объясню это буху. | |||
| 33
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 15:14 | 
        остается только вопрос с возвратами     | |||
| 34
    
        Джинн 06.03.18✎ 15:16 | 
        (33) Какие возвраты в давальческой схеме могут быть?     | |||
| 35
    
        Жоский 06.03.18✎ 15:18 | 
        Как будет давалец женского рода?     | |||
| 36
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 15:21 | 
        (34) проясню суть.
 Заказчик переработки поменял юрлицо. Соответсвенно, материалы вернули и поступили заново. А как быть с уже выпущенной продукцией? Продать её старому юрлицу? Старое еще действует (закрывается). | |||
| 37
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 15:22 | 
        Можно ли в УПП продукцию, изготовленную из давальческого сырья, продать другому юрлицу?     | |||
| 38
    
        Джинн 06.03.18✎ 15:24 | 
        (36) Не пробовал такое моделировать. Только старому передать. Там вся схема жестко на заказ завязана. Вся цепочка только в привязке к заказу. И вроде корректировками заказа не поменять контрагента и договор.     | |||
| 39
    
        Seriy_Volk 06.03.18✎ 15:28 | 
        (37) ИМХО врят ли. Мы возвращаем от переработчика давальцу и он уже передает на доработку нужному переработчику.     | |||
| 40
    
        Гений 1С гуру 06.03.18✎ 15:38 | 
        (38) (39) и как быть?     | |||
| 41
    
        Джинн 06.03.18✎ 16:04 | 
        (40) Верните сырье старому и получите его от нового. Если есть продукция выпущенная, то отдайте ее старому тоже.     | |||
| 42
    
        Seriy_Volk 06.03.18✎ 16:05 | 
        (40) не совсем понял, в чем сложность? У переработчика  все п/ф и ГП оформляешь передачей товаров с видом операции "передача продукции заказчику" и делаешь реализацию услуг по переработке. Материалы возвращаете документом "возврат товаров поставщику" с видом операции "из переработки"     | |||
| 43
    
        Джинн 06.03.18✎ 16:12 | 
        (42) Заказ не закроется.     | |||
| 44
    
        HeKrendel 06.03.18✎ 16:25 | 
        (43) Всмысле не закроется? Материалы списаны в ОПЗС, что вы придумываете?     | |||
| 45
    
        Джинн 06.03.18✎ 16:26 | 
        (44) В прямом смысле.     | |||
| 46
    
        HeKrendel 06.03.18✎ 16:26 | 
        Спека должна быть прописана в договоре
 Наши материалы 20.01-20.02 Не наши материалы 03.01-03.02 | |||
| 47
    
        Dmitry1c 06.03.18✎ 16:29 | 
        ГЕНИЙ на форуме!     | |||
| 48
    
        shuhard 06.03.18✎ 17:13 | 
        (36)[Соответсвенно, материалы вернули и поступили заново.
 А как быть с уже выпущенной продукцией?] которую выпустили из несуществующих материалов ? нужно продать услугу по изготовлению и сф к ней, проблемы давальческой схемы будут решать между собой владельцы ТМЦ | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |