|   |   | 
| 
 | УПП 1.3 Возврат проданного комиссионного товара | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Ivanich 18.12.17✎ 14:09 | 
        Комитент использует УПП
 Комиссионер использует БП КОРП 3.0 1. в октябре поставили товар на комиссию (УПП - БП) 2. Комиссионер в октябре продал товар конечному покупателю ("ООО Рога и копыта") и составил "Отчет комитенту" 3. Комитент провёл у себя "Отчет комиссинера" и выписал счет-фактуру на "ООО Рога и копыта" 4. В ноябре "ООО Рога и копыта" возвращают товар комиссионеру. Комиссионер оформляет Возврат от покупателя и "Отчет комитенту" В отчете комитенту строка с отрицательным количеством и суммой. У комиссионера всё хорошо. 5. В УПП документ Отчет комиссионера НЕ ДОПУСКАЕТ чтобы были строки с отрицательными значениями. Вопрос: Какие документы следует использовать в УПП? Кто сталкивался? Где прочитать? | |||
| 1
    
        azt-yur 18.12.17✎ 14:15 | 
        (0) я дорабатывал - разрешал чтобы можно было делать отрицательные, отработало корректно.
 В отчете комитента тоже нужны доработки - он на отрицательные не ругается, но не делает нужной проводки по взаиморасчетам | |||
| 2
    
        Ivanich 18.12.17✎ 14:18 | 
        (1) Отчет комитента в БП КОРП. Там всё нормально.
 Не хочется снимать конфу с поддержки. Ещё 2 года на ней работать | |||
| 3
    
        Ivanich 18.12.17✎ 14:23 | 
        (1) А счёт-фактуру, выписанную на конечного, куда дели? Корректировочную выписываете?     | |||
| 4
    
        Seriy_Volk 18.12.17✎ 14:28 | 
        (2) формально есть два варианта:
 1. доработать УПП, мы сделали именно так. Заранее уточнить у бухгалтерии, как они смотрят на отрицательный отчет комиссионера. 2. делать, как рекомендует техподдержка - подобные случаи отражать в УПП при помощи документа "корретировка записей регистров". При ближайшем рассмотрении вариант 2 малоприменим и выбора особо нет. | |||
| 5
    
        Ivanich 18.12.17✎ 14:32 | 
        С "корректировки записей регистров" и начал. А там 2 регистра бухгалтерии + 17 прочих регистров. В общем "жесть"     | |||
| 6
    
        azt-yur 18.12.17✎ 14:55 | 
        (3) там из доработок в отчете комиссионера у меня добавлена одна строчка 
 Прервать; в цикле где идет проверка Со счетами фактурами нам не надо было. Обе организации на УСН | |||
| 7
    
        Ivanich 18.12.17✎ 15:01 | 
        Кажется есть вариант!
 1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" но уже с плюсом и провожу его. 2. Создаю "Корректировка записей регистр" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены. 3. Отменяю проведение вспомогательного документа | |||
| 8
    
        Ivanich 18.12.17✎ 15:04 | 
        (6) Спасибо за подсказку.
 В четверг, пятницу буду у клиента. Отпишусь как получилось | |||
| 9
    
        Ivanich 25.12.17✎ 11:29 | 
        Ещё есть вариант оформить операцию через куплю / продажу
 1. Рога и Копыта продают 2. Комиссионер покупает и продает комитенту 3. Комитент покупает у комиссионера Но тут бухгалтера 3-х организаций могут не договориться друг с другом. | |||
| 10
    
        Ivanich 25.12.17✎ 11:30 | 
        Если идти по варианту "Корректировка записей регистров" (без снятия с поддержки) то получилось следующее:
 Исходный документ "Отчет комиссионера" (№4) 1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" (№5) но уже с плюсом и провожу его. 2. Создаю "Корректировка записей регистров" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены. 3. Отменяю проведение вспомогательного документа (№5) 4. В документе "Корректировка записей регистров" меняем руками "Отчет комиссионера" (№5) на "Отчет комиссионера" (№4) в следующих местах: <Регистры бухгалтерии>, <Бухгалтерский отчет> в проводке типа 19.04 - 76.06 <Регистры накопления>, <НДС предъявленный> реквизит: Счет-фактура <Регистры накопления>, <Продажи> реквизит: Документ продажи <Регистры накопления>, <Закупки> реквизит: Документ закупки <Регистры накопления>, <НДС по косвенным расходам> реквизит: Счет-фактура 5. Создаём документ "Отражение НДС к вычету": -Контрагент "Рога и копыта" -включаем флажок <Использовать как запись книги покупок> -включаем флажок <Использовать документ расчетов как счет-фактуру> -в реквизите <документ расчетов> выбираем тип: Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) -создаём новый документ <Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)>. В этом документе номер документа и дату нужно присвоить равным номеру и дате счет-фактуры, полученной от комиссионера на возврат. Хотя в этом документе есть реквизиты вход.номер и дата входящая, но в книгу покупок они не попадают. | |||
| 11
    
        Злопчинский 25.12.17✎ 12:27 | 
        можно еще так
 оформить возврат у комитента от покупателя на комитента сделать передачу на комиссию от комитента комиссионеру | |||
| 12
    
        Aleksey 25.12.17✎ 12:28 | 
        или провести возврат не как комиссионный товар, а как собственный.     | |||
| 13
    
        Ivanich 25.12.17✎ 12:57 | 
        (12) не понял от кого возврат? Собственным товар стал у "Рога и Копыта". Он (Р и К) его может только продать. См (9). У комиссионера он на забалансовом счете. Вернуть как собственный он не может     | |||
| 14
    
        Ivanich 25.12.17✎ 13:04 | 
        (11) попробую.     | |||
| 15
    
        Aleksey 25.12.17✎ 13:14 | 
        (13) комиссионер продал товар, и отчитался комитету.
 покупатель возвращает товар и комиссионер ставит себе на баланс как собственный | |||
| 16
    
        Ivanich 25.12.17✎ 13:21 | 
        (15) комиссионер каким документом делает товар собственным? Поступление Товаров и услуг?     | |||
| 17
    
        Aleksey 25.12.17✎ 13:24 | 
        (16) тем же документом каким покупатель возвращает товар     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |