|   |   | 
| 
 | Есть ли необходимость уменьшать в платежном поручении НДС при оплате в у.е. | ☑ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0
    
        shuhard 06.10.11✎ 19:22 | 
 
        Есть статья http://www.glavbukh.ru/art/19401,
  в которой предлагается при оплате отгрузке по договору в у.е. в случае роста курса указывать указывать НДС не от суммы платежа, а указанный в счет-фактуре. Т.е. реализация 100 руб НДС 18 руб. договор у.е. платеж через месяц 200 руб, а НДС указать 18 руб. Моё сверх осторожное начальства дует на воду | ||||||||||
| 1
    
        shuhard 06.10.11✎ 19:23 | 
        (0) я, конечно, против
  ибо учет нит как не меняется, а заставить покупателей выделять отдельной строкой каждую отгрузку нереально автор статьи не прав | ||||||||||
| 2
    
        shuhard 06.10.11✎ 19:43 | 
        (0) по апаем     | ||||||||||
| 3
    
        shuhard 06.10.11✎ 20:00 | 
        (2) завтра продолжим     | ||||||||||
| 4
    
        shuhard 06.10.11✎ 20:09 | 
        (3) и на посошок ап     | ||||||||||
| 5
    
        shuhard 06.10.11✎ 21:42 | 
        (4) гуру налогового учета,
  блистательные знатоки НК и ПБУ, где вы ? | ||||||||||
| 6
    
        zak555 06.10.11✎ 22:09 | 
        может проще отменить НДС ?     | ||||||||||
| 7
    
        shuhard 06.10.11✎ 22:21 | 
        (6) кэш из моего топика     | ||||||||||
| 8
    
        shuhard 06.10.11✎ 23:17 | 
        (5) капитулирен     | ||||||||||
| 9
    
        shuhard 07.10.11✎ 11:23 | 
        (8) продолжим, тяпница
  итак НДС с 01.10.2011 с суммовых разниц не взимается платежка постоплатная курс вырос НДС в платежке больше НДС в счет-фактуре | ||||||||||
| 10
    
        Базис naïve 07.10.11✎ 11:38 | 
        Статью не читал. В платёжке можно писать про НДС что угодно, оно (до появления отдельных банковских счетов учёта НДС) ни на что не влияет.     | ||||||||||
| 11
    
        shuhard 07.10.11✎ 14:31 | 
        (10) т.е. автор статьи не прав
  ждём иных суждения | ||||||||||
| 12
    
        БибиГон 07.10.11✎ 14:35 | 
        (9) в связи с чем теперь НДС с суммовых разниц не взимается? Как то странно.     | ||||||||||
| 13
    
        БибиГон 07.10.11✎ 14:38 | 
        кстати
  http://buh.ru/document.jsp?ID=1895 С 1 октября 2011 года продавцам для расчета НДС больше не придется корректировать налоговую базу на величину положительных суммовых разниц, равно как и на величину отрицательных суммовых разниц (в случае уменьшения курса). Нововведения предусматривают, что по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или условных денежных единицах, налоговая база по НДС в части неоплаченной выручки определяется по курсу ЦБ РФ на день отгрузки и в дальнейшем не корректируется. При этом положительные и отрицательные суммовые разницы в части налога, возникающие у налогоплательщика-продавца при последующей оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав, с 1 октября 2011 года учитываются в составе внереализационных доходов в соответствии со статьей 250 НК РФ или в составе внереализационных расходов в соответствии со статьей 265 НК РФ | ||||||||||
| 14
    
        shuhard 07.10.11✎ 14:39 | 
        (12) топик конечно о платежках, но для общего развития почитай:
  Федеральный закон №245-ФЗ от 19.07.2011г. "О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах". а то и корректировочные счет-фактуры проспишь | ||||||||||
| 15
    
        Naumov 07.10.11✎ 14:41 | 
        В настоящее время вычет и последующая оплата не связаны между собой.
  Главбух давно стал мусорным изданием. автор статьи не прав | ||||||||||
| 16
    
        shuhard 07.10.11✎ 14:45 | 
        (15) [Главбух давно стал мусорным изданием.]
  принято | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |